問(wèn)題已解決

老師,購(gòu)買(mǎi)免稅農(nóng)產(chǎn)品,在計(jì)算抵扣增值稅時(shí),這個(gè)金額是含稅還是不含稅計(jì)算呢

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:10/14 11:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
直接按開(kāi)票金額*9%計(jì)算增值稅
10/14 11:07
84785012
10/14 11:09
這樣跟付款金額不符
84785012
10/14 11:09
老師,現(xiàn)在有留底稅額,申報(bào)時(shí)這個(gè)稅額怎么處理呢?
84785012
10/14 11:10
分錄應(yīng)該怎么做?
家權(quán)老師
10/14 11:12
借:原材料? ?發(fā)票金額*0.91 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額*0.09 貸:銀行存款等
84785012
10/14 11:16
比如我支付了10.9萬(wàn),開(kāi)票免稅10.9萬(wàn),這個(gè)分錄怎么處理呢?
家權(quán)老師
10/14 11:18
借:原材料? ?10.9萬(wàn)*0.91 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)?10.9萬(wàn)*0.09 貸:銀行存款?10.9萬(wàn)
84785012
10/14 11:30
怎么不是?1.09呢
84785012
10/14 11:31
公司有留底,申報(bào)時(shí),應(yīng)該體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)不
家權(quán)老師
10/14 11:31
發(fā)票是免稅的,不是9%的稅率
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