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老師您好!我們收到對(duì)方630元,但是票開了1000元,時(shí)間長了對(duì)方不管了,我們要怎樣才能把賬做平

84784958| 提問時(shí)間:10/13 11:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
普通發(fā)票的話,你直接按照630來做賬務(wù)處理就行
10/13 11:11
84784958
10/13 11:23
開的專票,已經(jīng)上賬很久了,現(xiàn)在賬上余額做不平
郭老師
10/13 11:25
借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行放款、應(yīng)付賬款 借、應(yīng)付賬款貸、管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784958
10/13 11:28
這個(gè)余額掛在應(yīng)收借方,把您發(fā)的應(yīng)付改成應(yīng)收就可以了對(duì)嗎?
郭老師
10/13 11:29
這個(gè)錢沒有支付的 虛開的還是啥
84784958
10/13 11:33
實(shí)際對(duì)方只需要付630,是我們開錯(cuò)票多開成1000了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),時(shí)間長了對(duì)方不管了
郭老師
10/13 11:46
做到營業(yè)外支出里面收不回來的,做營業(yè)外支出要么就是紅沖。你看一下,能紅沖吧。
郭老師
10/13 11:46
借、營業(yè)外支出、銀行存款、貸、主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
84784958
10/13 11:56
沖紅發(fā)票還能只紅沖一部分嗎?
郭老師
10/13 12:32
銷售貨物的可以的,完全沒有問題。
84784958
10/13 13:27
懂了謝謝您
郭老師
10/13 13:30
不用客氣,工作愉快。
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