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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,到本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候怎么做分錄
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速問速答借:本年利潤
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
10/11 15:06
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10/11 15:09
那我的未交增值稅這個(gè)科目和報(bào)表上對(duì)不上
劉艷紅老師
10/11 15:10
這個(gè)轉(zhuǎn)出來就不能抵扣了
84784993
10/11 15:15
那我收到的那個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票要入賬嗎
84784993
10/11 15:17
我這邊知道轉(zhuǎn)出了就不能抵扣 但是我之前每一個(gè)月都是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,未交增值稅和報(bào)表也一致,但這個(gè)月有轉(zhuǎn)出的我就有點(diǎn)搞不明白了
劉艷紅老師
10/11 15:21
你查下你這個(gè)月的賬,可能是錄錯(cuò)了
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