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老師,轉(zhuǎn)一般納稅人之前取得專票?,F(xiàn)在讓轉(zhuǎn)出。補交了增值稅和附加稅。賬務(wù)處理怎么做?

84785020| 提問時間:10/10 15:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你之前是有抵扣過是不,是不是? 要看他是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。
10/10 15:11
宋生老師
10/10 15:11
就是說一開始是什么業(yè)務(wù)?比如管理費用,辦公費,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額。貸銀行存款
84785020
10/10 15:28
之前有抵扣的,做的管理費-保險費
宋生老師
10/10 15:29
你好現(xiàn)在借,管理費用,保險費,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
84785020
10/10 15:32
產(chǎn)生的附加稅怎么做分錄?
宋生老師
10/10 15:34
你好這個借稅金及附加貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交城建稅,教育費附加等等。
84785020
10/10 15:36
轉(zhuǎn)出增值稅稅額是91.84? ?1.借 管理費-保險費 91.84 貸 應(yīng)交稅費 進項轉(zhuǎn)出91.84 2. 借 應(yīng)交稅費 進項轉(zhuǎn)出91.84 貸銀行存款91.84 對嗎?
宋生老師
10/10 15:40
你好第一步是對的第二步是,第二步是要借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。然后再去交了。
84785020
10/10 15:44
附加稅就是和正常的計提繳納,中間不用通過其他科目過渡對吧?
宋生老師
10/10 15:46
你好,是的,附加稅正常做。
84785020
10/10 15:51
好的,謝謝老師
宋生老師
10/10 15:54
你好,不用客氣的了。
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