問題已解決

老師您好,請問一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目上年度未結(jié)束,研發(fā)支出沒有費(fèi)用化,今年做費(fèi)用化處理,還能享受加計(jì)扣除嗎?在所得稅匯算時(shí),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表里怎么填上年度那部分研發(fā)費(fèi)用呢?

84785041| 提問時(shí)間:10/09 17:12
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,去年是否已經(jīng)享受過了的呢?
10/09 17:14
84785041
10/09 17:19
沒有享受過呢,,,
微微老師
10/09 17:22
您好,那可以享受加計(jì)扣除的呢
84785041
10/09 17:40
在做上年度所得稅匯算時(shí),年度研發(fā)費(fèi)用小計(jì)是填的當(dāng)年全部的研發(fā)費(fèi)用,本年費(fèi)用化為0,那下年匯算時(shí),這部分研發(fā)費(fèi)用怎么填呢,感覺填那里都不合適,我糾結(jié)
微微老師
10/10 10:16
其實(shí),應(yīng)該在上年填寫的
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