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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問,我做的是內(nèi)賬報(bào)表,采購向公司借支采購貨物或者其他費(fèi)用報(bào)銷,只要他交回來是9月的單據(jù),不管我報(bào)表提交給上級沒有,都要入回9月成本費(fèi)用和借支里對嗎?不能入10月借支?比如一個(gè)貨物歸屬期是9月發(fā)生的成本,已支付,但他10月才交回來報(bào)銷,那我成本照入9月,但借支可以入9月或者入10月對嗎??按會(huì)計(jì)分錄來說就 是貸:應(yīng)付賬款,或者其他應(yīng)付款,在10月就用其他應(yīng)收款沖?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答如果采購在 9 月發(fā)生的費(fèi)用,不管報(bào)表是否提交上級,只要是 9 月的單據(jù),原則上都應(yīng)計(jì)入 9 月的成本費(fèi)用和借支中。這樣可以更準(zhǔn)確地反映當(dāng)月的實(shí)際業(yè)務(wù)情況。
如果一個(gè)貨物歸屬期是 9 月發(fā)生的成本已支付,但 10 月才交回來報(bào)銷,成本應(yīng)計(jì)入 9 月。借支最好也計(jì)入 9 月,這樣能保持業(yè)務(wù)的連貫性和一致性。如果確實(shí)在 9 月未記錄借支,在 10 月記錄借支也是一種可行的辦法,但應(yīng)在備注中清晰說明情況。
會(huì)計(jì)分錄方面,如果在 9 月未記錄借支,10 月記錄借支時(shí),可借記相關(guān)費(fèi)用科目,貸記其他應(yīng)付款。當(dāng)用其他應(yīng)收款沖抵時(shí),借記其他應(yīng)付款,貸記其他應(yīng)收款。
10/09 10:04
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