問題已解決

我們9月采購(gòu)酒,貨已經(jīng)賣了,但是款也沒付,發(fā)票也沒收到。老板說(shuō)到時(shí)找公司開票,這個(gè)怎么入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本啊

84785037| 提問時(shí)間:09/30 12:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
在這種情況下,可以先暫估入庫(kù),然后再進(jìn)行銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本。具體操作如下: 一、暫估入庫(kù) 確定暫估金額 根據(jù)采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單或者以往同類商品的采購(gòu)價(jià)格等信息,確定本次采購(gòu)酒的暫估單價(jià)和數(shù)量,從而計(jì)算出暫估金額。 賬務(wù)處理 借:庫(kù)存商品 —— 暫估入庫(kù)(暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付款 二、銷售及結(jié)轉(zhuǎn)成本 銷售時(shí) 按照正常的銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 按照暫估的成本金額結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 —— 暫估入庫(kù) 三、收到發(fā)票后的處理 沖回暫估 借:庫(kù)存商品 —— 暫估入庫(kù)(暫估金額,紅字) 貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付款(暫估金額,紅字) 按照發(fā)票金額入賬 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款等,實(shí)際支付金額) 如果發(fā)票金額與暫估金額有差異,還需要調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。如果發(fā)票金額大于暫估金額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(差異金額) 貸:庫(kù)存商品 如果發(fā)票金額小于暫估金額: 借:庫(kù)存商品(差異金額,紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(差異金額,紅字)
09/30 12:18
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~