問(wèn)題已解決

老師,因?yàn)樽约撼霎a(chǎn)的產(chǎn)品不合格,給客戶帶來(lái)的損失,發(fā)生了支出賠償款,可以所得稅前扣除嗎?

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:09/28 14:34
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
給客戶帶來(lái)的損失,發(fā)生了支出賠償款,可以所得稅前扣除
09/28 14:36
84784962
09/28 14:38
是因?yàn)樽约撼鍪鄄缓细竦漠a(chǎn)品,給客戶造成的損失,所得稅前扣除?匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增嗎?
文文老師
09/28 14:39
是的,不用納稅調(diào)增??勺尶蛻糸_個(gè)收據(jù)
84784962
09/28 14:39
開個(gè)收據(jù)就可以嗎?
84784962
09/28 14:39
政策依據(jù)是什么?不需要憑票子扣除嗎?
文文老師
09/28 14:40
是的,開個(gè)收據(jù)就可以
文文老師
09/28 14:40
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))
84784962
09/28 14:46
謝謝老師!
84784962
09/28 14:50
老師,所得稅前扣除是什么意思?
文文老師
09/28 14:51
就是能正常扣除,不用調(diào)增交企業(yè)所得稅
84784962
09/28 14:56
謝謝老師
文文老師
09/28 14:57
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
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