問題已解決

如果對(duì)方給我開了發(fā)票,我也進(jìn)行了增值稅申報(bào)后,他說開票有誤,進(jìn)行了紅沖,我該怎么處理

84785025| 提問時(shí)間:09/27 14:52
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
紅沖后,重新開具,不會(huì)影響收入與增值稅
09/27 14:53
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