當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
9月開具的出口銷售發(fā)票,發(fā)現(xiàn)開票有誤,10月紅沖并重新開具,該怎么申報(bào)增值稅申報(bào)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
那你出口退稅申報(bào)了嗎
11/02 13:01
84785035
11/02 13:02
出口退稅申報(bào)還沒有報(bào)
84785035
11/02 13:05
部分進(jìn)貨發(fā)票還未開,還沒有申報(bào)退稅
小菲老師
11/02 13:10
同學(xué),你好
那你9月份先正常申報(bào)
84785035
11/02 13:12
10月紅沖9月的出口銷售發(fā)票并重新開具,該怎么申報(bào)增值稅申報(bào)。
小菲老師
11/02 13:15
同學(xué),你好
10月份申報(bào)增值稅不填寫,因?yàn)橐徽回?fù)
閱讀 134