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9月開具的出口銷售發(fā)票,發(fā)現(xiàn)開票有誤,10月紅沖并重新開具,該怎么申報(bào)增值稅申報(bào)

84785035| 提問時(shí)間:11/02 12:53
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 那你出口退稅申報(bào)了嗎
11/02 13:01
84785035
11/02 13:02
出口退稅申報(bào)還沒有報(bào)
84785035
11/02 13:05
部分進(jìn)貨發(fā)票還未開,還沒有申報(bào)退稅
小菲老師
11/02 13:10
同學(xué),你好 那你9月份先正常申報(bào)
84785035
11/02 13:12
10月紅沖9月的出口銷售發(fā)票并重新開具,該怎么申報(bào)增值稅申報(bào)。
小菲老師
11/02 13:15
同學(xué),你好 10月份申報(bào)增值稅不填寫,因?yàn)橐徽回?fù)
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