問題已解決

老師,請問4月收到對方開的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)進行賬務(wù)處理,進項稅也抵扣了,先在6月發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有誤,對方開具紅沖發(fā)票和正確發(fā)票來,我應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理?

84785008| 提問時間:2023 06/06 09:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,您收到紅字發(fā)票。做原來一樣的分錄金額用負數(shù)。增值稅表2做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023 06/06 09:24
84785008
2023 06/06 15:49
老師,請問電子發(fā)票需要加蓋發(fā)票專用章嗎?
玲老師
2023 06/06 15:55
不需要蓋發(fā)票專用章的。
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