問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn),我是小規(guī)模,我進(jìn)原材料暫估入賬借原材料貸應(yīng)付賬款,付款時(shí)借應(yīng)付賬款貸銀行存款,拿到發(fā)票借原材料貸應(yīng)付賬款,好像又多做了一筆原材料,我是不是要先沖銷(xiāo)暫估入賬的

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:09/24 14:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,要先沖減掉暫估的那一部分。
09/24 14:11
84785041
09/24 14:16
不好意思怎么沖減,直接負(fù)數(shù)沖銷(xiāo)嗎
宋生老師
09/24 14:16
你好是,是的,做同樣的憑證,金額做負(fù)數(shù)。
84785041
09/24 14:17
謝謝老師
宋生老師
09/24 14:18
你好,不用客氣的了。
84785041
09/24 14:45
老師,收到發(fā)票未付款,做成現(xiàn)金支付了,我現(xiàn)在調(diào)賬的話(huà)是不是要紅沖了再入,還是可以借庫(kù)存現(xiàn)金貸銀行存款
宋生老師
09/24 14:48
你好,建議你先紅字沖減然后再按照實(shí)際的重新做
84785041
09/24 14:48
好的,謝謝老師
宋生老師
09/24 14:49
你好,不用客氣的了。
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