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老師上個月審定工程款100萬,我的分錄是,借:在建工程,貸:應付賬款,這個月支付,同時收到專用發(fā)票,這個會計分錄怎么做的

84784957| 提問時間:09/20 18:42
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個月支付時,分錄是:借:應付賬款,貸:銀行存款。收到發(fā)票后,確認成本:借:在建工程,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅),應付賬款減少。
09/20 18:46
84784957
09/20 18:51
因為收到發(fā)票才支付工程款,而且整個工程款上個月已經入在建工程了
84784957
09/20 18:52
如果這個發(fā)票在入在建工程,那后面的累計已審定工程款就對不上
小智老師
09/20 18:53
收到發(fā)票支付時,先沖回之前的預提:借:在建工程(紅字),貸:應付賬款(紅字)。再確認成本:借:在建工程,貸:應付賬款,應交稅費-應交增值稅(進項稅)。這樣累計工程款與審定金額相符。
小智老師
09/20 18:54
收到發(fā)票并支付時,確實需要調整之前預提的工程款項。具體分錄如下: 1. 沖減原預提分錄:借:在建工程(紅字),貸:應付賬款(紅字)。 2. 確認實際成本:借:在建工程,貸:應付賬款,應交稅費-應交增值稅(進項稅)。 這樣操作能確保累計工程款與實際審定金額一致。
84784957
09/20 18:57
進項稅額不是在借方嗎
小智老師
09/20 19:00
對的,應交稅費-應交增值稅(進項稅)應該在借方。所以正確的分錄應該是: 1. 沖減原預提分錄:借:在建工程(紅字),貸:應付賬款(紅字)。 2. 確認實際成本:借:在建工程,貸:應付賬款,應交稅費-應交增值稅(進項稅)。 這樣處理,借方記錄了增加的資產和抵扣的稅額,貸方則反映了應付賬款的減少。
84784957
09/20 19:02
您的分錄進項稅額在貸方的
小智老師
09/20 19:05
抱歉,我犯了個錯誤。進項稅額應在借方。正確的分錄應該是: 1. 沖減原預提分錄:借:在建工程(紅字),貸:應付賬款(紅字)。 2. 確認實際成本:借:在建工程,應交稅費-應交增值稅(進項稅),貸:應付賬款。 這樣處理,借方記錄了資產增加和可抵扣的稅額,貸方反映了應付賬款的減少。
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