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老師,您好,工程款,前面入的在建工程和應(yīng)付賬款,現(xiàn)在收到發(fā)票并支付款項該怎么做會計分錄的

84785010| 提問時間:03/20 16:02
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,如果發(fā)票和付款沒有差異,可以直接把發(fā)票粘貼到之前的付款憑證后邊, 如果有差異需要調(diào)整并附調(diào)整分錄后面 調(diào)整差異分錄 借:在建工程? ?差額 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款
03/20 16:06
84785010
03/20 16:09
先前計入應(yīng)付賬款的時候沒有入發(fā)票的今天,現(xiàn)在是收到發(fā)票并付款,這個分錄怎么做的
84785010
03/20 16:14
這個發(fā)票的進項是的分錄是: 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 貸:在建工程嗎
高輝老師
03/20 16:14
上面的是收到發(fā)票的分錄,再做支付的 付款分錄 借:應(yīng)付賬款 貸 : 銀行存款
84785010
03/20 16:15
還是: 借? 在建工程 (負數(shù)) 借??應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅
高輝老師
03/20 16:23
一般是按照下面記賬理解 暫估分錄 借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款 沖暫估分錄 借:在建工程? ?負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? ? 負數(shù) 下面的是發(fā)票金額 借:在建工程?? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款
84785010
03/20 16:25
老師,在建工程是負數(shù)了
84785010
03/20 16:26
謝謝老師
高輝老師
03/20 16:28
借:在建工程10 貸:應(yīng)付賬款10 沖暫估分錄 借:在建工程? -10 貸:應(yīng)付賬款? ?-10 下面的是發(fā)票金額 借:在建工程? 8/1.09 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅8/1.09*0.09 貸:應(yīng)付賬款8 這樣是會出現(xiàn)負數(shù)的 借:在建工程? 8/1.09-10 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅8/1.09*0.09 貸:應(yīng)付賬款8-10
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