問題已解決

提問:與供應(yīng)商之間的貨款理賠4000元,供應(yīng)商開了一張負數(shù)發(fā)票給我司(前期開給我們的發(fā)票已經(jīng)抵扣了當時做的是:借:在建工程 現(xiàn)在還在在建工程),請問怎么做賬?

84785046| 提問時間:09/14 12:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
收到負數(shù)發(fā)票時: 借:在建工程 -4000(紅字) 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)4000(如果前期已抵扣進項稅,需做進項稅額轉(zhuǎn)出) 說明:沖減在建工程成本,同時將已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出。 如果之前支付貨款時有掛賬應(yīng)付賬款: 借:應(yīng)付賬款 -4000(紅字) 貸:在建工程 -4000(紅字) 說明:沖減應(yīng)付賬款與在建工程。如果沒有掛賬應(yīng)付賬款,可根據(jù)實際情況調(diào)整相關(guān)科目
09/14 12:35
84785046
09/14 13:18
之前做的分錄是:借:在建工程 應(yīng)交稅費—進項稅額 貸:應(yīng)付賬款
樸老師
09/14 13:21
那你現(xiàn)在完工了做 借固定資產(chǎn) 貸在建工程
84785046
09/14 13:25
就是沒完工,沒轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)呢,現(xiàn)在還在在建工程
樸老師
09/14 13:27
同學你好 那就還是掛在在建工程
84785046
09/14 13:27
怎么做分錄,我還是沒搞明白
84785046
09/14 13:29
借:應(yīng)付賬款 貸:在建工程 應(yīng)交稅費—進項轉(zhuǎn)出,可以嗎
樸老師
09/14 13:31
之前收到發(fā)票付款了嗎 沒付款就 借在建工程 貸進項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)付賬款 貸在建工程
84785046
09/14 13:35
之前的貨款還沒付
樸老師
09/14 13:39
那就是我上面的分錄
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