問題已解決

我們項目還在建中,我們項目還在建中,在建工程前期未收到發(fā)票未做進項分離入在建工程科目,現(xiàn)在怎么調(diào)整?如果做了借:進項 貸:在建工程,前期多計提的的工資是否也要做負數(shù)呢?

67465690| 提問時間:2024 11/20 15:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
關于在建工程未分離進項的調(diào)整 如果你之前將所有支出都計入了在建工程,沒有分離進項稅額,當收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)可以抵扣進項稅額時,進行如下調(diào)整分錄: 借:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:在建工程 這里調(diào)整的金額是根據(jù)發(fā)票上可抵扣的進項稅額來確定的。 關于前期多計提工資的問題 如果前期在建工程中存在多計提工資且這些工資確實不應該計入在建工程成本,那么需要進行調(diào)整。 假設前期多計提工資的分錄是:借:在建工程,貸:應付工資。調(diào)整分錄應為: 借:應付工資 貸:在建工程 同時,如果已經(jīng)支付了這部分多計提的工資,可能還涉及到對貨幣資金等科目的調(diào)整,具體情況需要根據(jù)實際支付情況確定。例如,如果當時是通過銀行存款支付的,可能還需要做: 借:銀行存款 貸:在建工程(多支付的部分)
2024 11/20 15:19
67465690
2024 11/20 16:48
我們剛好是勞務派遣人員,只有多開稅點, 做了借:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:在建工程 ,應付職工薪酬科目是否還要做負數(shù)呢
67465690
2024 11/20 16:49
而且跨年了,以前的科目都是舊的已經(jīng)停用了,現(xiàn)在啟用新科目
樸老師
2024 11/20 16:53
同學你好 那你用新科目來做
67465690
2024 11/20 20:06
這樣做完新科目有負數(shù)可以嗎?其中應付職工薪酬科目是否還要做負數(shù)呢
樸老師
2024 11/20 20:14
借方負數(shù)還是貸方余額負數(shù)
樸老師
2024 11/20 20:14
不對,應該問是借方余額還是貸方余額
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