問題已解決
我們項目還在建中,在建工程前我們項目還在建中,在建工程前期未收到發(fā)票未做進項分離入在建工程科目,現(xiàn)在怎么調(diào)整?跨年的話又怎么調(diào)整?如果做了借:進項 貸:在建工程,前期多計提的的工資是否也要做負數(shù)呢?
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速問速答你好,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)嗎?如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話,你賬務(wù)處理是正確的。
前期多集體的工資需要紅沖工資,當時做了哪個科目?
11/14 10:24
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