問題已解決
老師,咨詢一下我公司去年多繳了印花稅,今年把這些多繳的稅款做了,留抵抵欠增值稅的處理了,請問這個分錄該怎么做?
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速問速答借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(紅字) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅(紅字) 然后借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2024 09/12 14:42
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