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月末結轉增值稅,上期有留抵,期末也有留抵,怎么做分錄呢?

84784965| 提問時間:09/08 16:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問上期留抵的時候分錄怎么寫的
09/08 16:17
84784965
09/08 16:18
發(fā)現(xiàn)寫錯了,不會寫
bamboo老師
09/08 16:19
借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 留抵稅額在應交稅費-未交增值稅借方體現(xiàn)?
84784965
09/08 16:22
一目了然,謝謝老師,那每個月的進項做什么分錄呢
bamboo老師
09/08 16:29
借 管理費用等 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款等 進項稅額這樣寫分錄就好了
84784965
09/08 16:33
我意思是進項稅額轉出
bamboo老師
09/08 16:34
進項稅額轉出?什么原因要做進項稅額轉出?是抵扣后不應該抵扣所以要轉出嗎
84784965
09/08 16:34
不對,說錯了,待抵扣進項
bamboo老師
09/08 16:39
您電子稅務局里面勾選提交確認了嗎?
84784965
09/08 19:56
提交了啊
84784965
09/08 19:57
提交了啊,我意思是每月的進項不是全部勾選
bamboo老師
09/08 20:23
那沒有勾選的進項稅額 計入應交稅費-待認證進項稅額科目就好了
84784965
09/09 15:26
轉出未交增值稅一定在借方嗎
bamboo老師
09/09 15:40
不一定的 如果銷項大于進項就在貸方
84784965
09/09 15:55
那我有上期留抵,怎么和銷項進項做分錄
bamboo老師
09/09 15:55
您上期留抵怎么寫的分錄? 怎么體現(xiàn)的?
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