問題已解決
請問上期存在留抵稅額,在上期的期末要不做什么分錄呢?這期抵了部分留抵又該怎么做分錄呢?
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速問速答上期期末可以做會計分錄,結轉計入應交稅費——未交增值稅,形成應交稅費——未交增值稅的借方余額,就是留抵增值稅的金額
2020 06/10 16:24
84785045
2020 06/10 16:26
摘要一般怎么寫呢?本期抵了部分留抵是直接掛未交增值稅會自己抵消了是嗎
江老師
2020 06/10 16:26
摘要是:結轉本月留抵增值稅
84785045
2020 06/10 16:31
好的謝謝
江老師
2020 06/10 16:33
祝學習進步,工作順利
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