問題已解決

老師,我們公司需要資產(chǎn)評(píng)估,他提供的資產(chǎn)評(píng)估表明細(xì)都是按科目的。我是不是只需要按科目把明細(xì)賬目余額填上去就可以了。像應(yīng)收付,預(yù)收付余額是如果余額不是相應(yīng)對(duì)等的科目方向是不是直接用負(fù)數(shù)表示?

84785026| 提問時(shí)間:09/06 10:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的 應(yīng)收借方余額的是借方正數(shù) 如果他是在貸方余額的,才是借方負(fù)數(shù)。
09/06 10:23
84785026
09/06 10:30
那我就直接按他的表格,是哪方余額不對(duì)等,就按負(fù)數(shù)表示?
郭老師
09/06 10:31
對(duì)的是的,是這么做的。
84785026
09/06 10:32
如果科目余額應(yīng)該是借方的,他在貸方,我數(shù)字直接就寫負(fù)數(shù)對(duì)吧?
郭老師
09/06 10:32
是的對(duì)的,是這么做的,是這個(gè)意思的。
84785026
09/06 10:53
那應(yīng)付職工薪酬——獎(jiǎng)金余額在借方是不是不正常,我要不要提現(xiàn)?這個(gè)是漏計(jì)提了
郭老師
09/06 10:56
借方余額表是你們單位少做了計(jì)提
84785026
09/06 11:00
我知道少計(jì)提了,要不要提現(xiàn)在表格里?還有就是當(dāng)月用現(xiàn)金支付了也需要計(jì)提嗎?
郭老師
09/06 11:01
對(duì)的是的,是這么做的。
84785026
09/06 11:05
那社保當(dāng)月繳了可以不用當(dāng)月計(jì)提吧?我們都是直接走的管理費(fèi)用,沒有通過應(yīng)付職工薪酬計(jì)提
郭老師
09/06 11:06
你好最好需要計(jì)提的。
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