問題已解決

您好老師,我們之前采購了一批庫存商品,對方給我們開了發(fā)票,我借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)付賬款。現(xiàn)在我們退回去了其中一部分庫存,對方給我開了紅字發(fā)票,具體我怎么記賬呢

84785019| 提問時間:09/03 11:22
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
收到紅字發(fā)票后,借:應(yīng)付賬款,貸:庫存商品,應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額。記得調(diào)整已認(rèn)證的進(jìn)項稅額。
09/03 11:24
84785019
09/03 11:31
進(jìn)項稅都在待認(rèn)證進(jìn)項稅科目,沒有認(rèn)證,就不需要別的賬務(wù)處理了吧?
84785019
09/03 11:32
進(jìn)項稅需要單獨處理嗎?
小智老師
09/03 11:33
如果進(jìn)項稅還在“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”科目,那就先別著急處理,等你完成認(rèn)證后,再根據(jù)認(rèn)證結(jié)果做相應(yīng)的會計分錄就好。
小智老師
09/03 11:34
是的,如果進(jìn)項稅還在“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”科目,那您暫時不需要進(jìn)行其他賬務(wù)處理。在您完成進(jìn)項稅額的認(rèn)證后,再按照以下步驟進(jìn)行賬務(wù)處理: 1. 確認(rèn)紅字發(fā)票信息:首先,確認(rèn)供應(yīng)商是否已經(jīng)正確地給您開具了紅字發(fā)票,并且該紅字發(fā)票已經(jīng)被您接收并核對無誤。 2. 調(diào)整應(yīng)付賬款:根據(jù)紅字發(fā)票上的金額,減少應(yīng)付賬款。會計分錄如下: ``` 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 ``` 3. 調(diào)整待認(rèn)證進(jìn)項稅額:同時,需要將與退貨對應(yīng)的待認(rèn)證進(jìn)項稅額進(jìn)行抵減或沖回。會計分錄如下: ``` 借:應(yīng)交稅費 - 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費 - 待轉(zhuǎn)銷項稅額 ``` 4. 完成進(jìn)項稅認(rèn)證:一旦您完成了進(jìn)項稅額的認(rèn)證,就需要根據(jù)認(rèn)證后的實際稅額調(diào)整相關(guān)賬戶。如果認(rèn)證后的稅額與原待認(rèn)證進(jìn)項稅額一致,則無需額外的會計分錄;如果有差異(比如,供應(yīng)商多開了稅額),則需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 5. 更新財務(wù)報表:最后,確保您的財務(wù)報表(如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表)反映這些變動。 在整個過程中,請務(wù)必確保所有操作符合當(dāng)?shù)氐臅嫓?zhǔn)則和稅務(wù)規(guī)定。如果有疑問,建議咨詢專業(yè)的會計師或財務(wù)顧問以獲得更詳細(xì)的指導(dǎo)。
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