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當月專用發(fā)票紅沖確認,電子稅務局上直接在增值稅納稅申報表上進項稅額轉出一欄填寫數(shù)據(jù)唄。還需要在其他地方操作什么么?

84785007| 提問時間:2024 09/02 18:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!是的。主表和附表2的進項稅額轉出欄次填寫
2024 09/02 18:16
84785007
2024 09/02 18:17
進項稅額需要勾選認證,發(fā)票紅沖確認不需要其他操作,直接填表就可以唄。
宋生老師
2024 09/02 18:18
您好!是的。填表就行了
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