問題已解決
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 這個分錄是什么意思呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答沒有那樣的做法,應(yīng)該是筆錯賬
08/30 10:01
84784965
08/30 10:08
本月進項稅額大于銷項稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)要做哪些分錄?
家權(quán)老師
08/30 10:09
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
84784965
08/30 10:11
有留底不做分錄呀?那進賬稅和銷項稅不都有數(shù)據(jù)嘛
家權(quán)老師
08/30 10:12
你的目的是正確報稅,不需要把所有科目結(jié)轉(zhuǎn)平
84784965
08/30 12:05
那賬不是很亂
84784965
08/30 12:05
想結(jié)平怎么做?
家權(quán)老師
08/30 12:09
不要犯強迫癥哈,多年的會計經(jīng)驗告訴我,你要做平費事不說,經(jīng)常還會蒙圈。正確申報稅就完事了哈
閱讀 99