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老師,收銀員上繳備用金少了100,應該是2500實際收到2400,從該員工工資里扣了100.工資4000實發(fā)3900請問如何做賬?
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收銀員上繳備用金少了100,借:待處理財產損益,貸:庫存現(xiàn)金
借:其他應收款,貸:待處理財產損益
從該員工工資里扣了100
借:應付職工薪酬,貸:其他應收款
08/24 13:20
84784959
08/24 13:25
收到備用金是做2400還是2500
鄒老師
08/24 13:25
你好,收到備用金是做2500
84784959
08/24 13:27
實際是收到2400
84784959
08/24 13:27
為什么做2500
鄒老師
08/24 13:27
你好,收到備用金是做2500,然后做少了100,借:待處理財產損益,貸:庫存現(xiàn)金
這樣實際收到 就是2400了啊?
84784959
08/24 13:30
為什么貸庫存現(xiàn)金
鄒老師
08/24 13:30
你好,因為少收了100,所以會減少啊?
84784959
08/24 13:31
沒有支付現(xiàn)金100
鄒老師
08/24 13:32
你好,這里庫存現(xiàn)金貸方100,不是實際支付的意思,而是實際比賬面少了100的意思。
84784959
08/24 13:37
實際就是讓收銀員賠償這100元不需要通過待處理
鄒老師
08/24 13:37
你好,這個過程是需要通過? 待處理財產損益? 科目過渡一下的,然后轉到? 其他應收款,然后從發(fā)放工資里面扣除??
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