問(wèn)題已解決

老師,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一張2023年5月的發(fā)票沒(méi)有入賬,培訓(xùn)費(fèi)的發(fā)票,我現(xiàn)在2024年入賬,需要做什么會(huì)計(jì)分錄呀?

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:08/23 15:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬=培訓(xùn)費(fèi)
08/23 15:43
84784962
08/23 15:43
我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目
宋生老師
08/23 15:45
你好!你用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784962
08/23 15:46
好的,謝謝老師
宋生老師
08/23 15:46
你好!不用客氣的了
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