問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人,當(dāng)時(shí)是稅務(wù)局代開票,紅沖的,要退繳的增值稅,沒(méi)有交城建稅教育費(fèi)附加,但是當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)候,24欄增值稅顯示負(fù)數(shù),附加稅自動(dòng)計(jì)算了,現(xiàn)在如何將附加稅更正為0
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速問(wèn)速答你好,附加稅,現(xiàn)在是負(fù)數(shù)嗎?陰部稅款。
08/12 17:43
84785006
08/12 17:44
對(duì)的,是負(fù)數(shù),當(dāng)時(shí)沒(méi)有交附加稅,現(xiàn)在要更正為0
郭老師
08/12 17:45
自己修改不了
計(jì)稅依據(jù),你自己改不了。你要修改的話,去稅務(wù)局申報(bào)。
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