問題已解決

老師您好,請教一下。應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面的進項稅額,銷項稅額,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎

84785001| 提問時間:08/12 16:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
需要交稅才差額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
08/12 16:55
84785001
08/12 17:04
哦。那是等需要交稅的月份將以前不需要交稅的月份的所有余額一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
家權(quán)老師
08/12 17:06
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84785001
08/12 17:10
哦,也就是銷項稅額和進項稅額,一直按月累計,不需要結(jié)轉(zhuǎn),需要交稅的時候。只將需要結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅科目,我的理解對嗎
家權(quán)老師
08/12 17:11
是的,就是那樣子的哈
84785001
08/12 17:12
感謝老師的耐心解答
家權(quán)老師
08/12 17:12
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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