問題已解決

前期的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)金額有誤,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?未交增值稅有十萬多塊錢,實(shí)際上都已經(jīng)繳納過了,請問老師這個(gè)怎么調(diào)整呢?

84785003| 提問時(shí)間:08/08 16:52
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
那你的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額也應(yīng)該對不上呀,和納稅申報(bào)表
08/08 16:53
84785003
08/08 16:56
是的,怎么處理呢
venus老師
08/08 17:08
首先你先確認(rèn),是賬做錯了,還是申報(bào)表做錯了,以正確的一方數(shù)字 去更改錯誤一方,
84785003
08/08 17:10
是賬做錯了
venus老師
08/08 17:12
那就根據(jù)申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)來改數(shù)字,或沖銷
84785003
08/08 17:26
會計(jì)科目怎么錄呢?
84785003
08/08 17:26
賬錯了,借貸方怎么寫呢
venus老師
08/08 17:28
就是你作結(jié)轉(zhuǎn)增值稅那筆分錄 借銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 未交增值稅,數(shù)字是紅字
84785003
08/08 17:30
謝謝老師
venus老師
08/08 17:55
好的呢同學(xué)祝你生活愉快
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