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如果當月一筆費用,當月給錢了,但對方還沒開發(fā)票,要怎么做賬?

84784987| 提問時間:08/02 10:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
掛其他應收款,取得發(fā)票后沖平就行
08/02 10:12
84784987
08/02 10:16
費用是當月發(fā)生的,是不是不含稅金額記借費用,進項稅借其他應收,這樣??
家權(quán)老師
08/02 10:17
暫時還沒開票,為啥就做增值稅了呢?
84784987
08/02 10:21
比如,當月發(fā)生了一筆產(chǎn)品檢測費96000,合同寫明了含6%的增值稅,但是進項發(fā)票沒收到。具體怎么做賬?
84784987
08/02 10:22
當月發(fā)生的費用不是應該記在當我月嗎?
家權(quán)老師
08/02 10:22
借:其他應收款 貸:銀行存款 借費用 進項稅 貸其他應收
84784987
08/02 10:24
那就是收到發(fā)票才確認費用?如果他次月才開的票就次月才確認費用嗎?
84784987
08/02 10:25
不是當月發(fā)生當月記費用?
家權(quán)老師
08/02 10:26
是的,次月開始做費用
84784987
08/02 10:38
那如果次月他開票了,我們沒抵扣,再下月才抵。是不是按抵扣月來做賬?開票那月份要不要做賬?
家權(quán)老師
08/02 10:41
可以的,沒問題的哈
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