問題已解決
已經(jīng)認證的發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出,沒有認證的發(fā)票應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額負數(shù)??
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速問速答是的,就是那樣處理的
2024 08/01 08:45
84784952
2024 08/01 08:48
最初暫估了應(yīng)付賬款
借:庫存商品
庫存商品-待確認進項稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估
應(yīng)付賬款-貨款??
收到發(fā)票
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:庫存商品-待確認進項稅額
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:應(yīng)付賬款-貨款
她收到負數(shù)發(fā)票為什么這么寫分錄?
家權(quán)老師
2024 08/01 08:55
應(yīng)該是先收到發(fā)票,然后在負數(shù)紅沖。不能直接紅沖暫估
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