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老師,金稅盤有個280的費(fèi)用,我計入應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款了,然后繳納增值稅的時候抵扣了這280,這個怎么記賬呢?

84785023| 提問時間:2024 07/26 12:27
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,在應(yīng)交增值稅借方了,就抵減了
2024 07/26 12:28
84785023
2024 07/26 12:39
老師,減免稅款這個明細(xì)科目下有280的余額對嗎?
小林老師
2024 07/26 12:39
是的,你的理解非常正確
84785023
2024 07/26 12:40
好的,謝謝老師指導(dǎo)
小林老師
2024 07/26 12:40
客氣,非常榮幸能夠給您支持
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