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借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸 管理費(fèi)用 280 老師,這個分錄是不是僅用于沖減管理費(fèi)用,不是抵稅款? 我應(yīng)交增值稅是1000元,如何體現(xiàn)這個金稅盤280抵減當(dāng)月的增值稅呢

84785035| 提問時間:2020 01/14 17:13
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這是抵了增值稅的 的
2020 01/14 17:14
84785035
2020 01/14 17:16
老師,看我圖片上的分錄,增值稅是我實際開票出去的金額,這個280怎么體現(xiàn)抵減?
玲老師
2020 01/14 17:18
填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄
84785035
2020 01/14 17:23
老師 我說的是記賬,不是申報填表
84785035
2020 01/14 17:30
老師,賬上的分錄應(yīng)該怎么體現(xiàn)
玲老師
2020 01/14 18:23
賬上就是你發(fā)我的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸 管理費(fèi)用 280 應(yīng)交稅費(fèi)在借方就是抵了增值稅
84785035
2020 01/14 21:16
老師,請問一般納稅人,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目借方有余額怎么做賬? 稅額轉(zhuǎn)出怎么寫分錄,月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)
玲老師
2020 01/14 21:50
如果你想轉(zhuǎn)平這個科目,就轉(zhuǎn)到未交增值稅這個科目里,
84785035
2020 01/14 22:20
老師,我的 轉(zhuǎn)出未交增值稅 余額在貸方41萬,未交增值稅 借方余額19萬,這個是什么問題,要怎么調(diào)整? 就是我期初的待認(rèn)證余額在貸方,所以導(dǎo)致這個月轉(zhuǎn)出未交增值稅余額大于未交增值稅
玲老師
2020 01/14 22:32
待認(rèn)證的認(rèn)生后轉(zhuǎn)到進(jìn)項就不用再轉(zhuǎn)了 一般納稅人期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 我發(fā)你 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
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