問題已解決

支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 老師 稅盤的維護費分錄

84784974| 提問時間:2023 04/10 09:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 嗯嗯,可以的
2023 04/10 09:12
84784974
2023 04/10 09:13
科目余額表期末借方280減免稅款在賬上 到時怎么沖呢
小菲老師
2023 04/10 09:15
同學,你好 月末應交稅費-應交增值稅會結(jié)轉(zhuǎn)的
84784974
2023 04/10 09:16
會結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
小菲老師
2023 04/10 09:24
同學,你好 應交稅費-未交增值稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~