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老師,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)科目是核算的,已經(jīng)在電子稅務(wù)局抵扣認(rèn)證的,但是由于沒(méi)有對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅,所以不能當(dāng)期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是嗎?需要從進(jìn)項(xiàng)稅中轉(zhuǎn)到,這個(gè)科目。 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)銷稅額

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:07/24 15:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一般是不允許抵扣的,比如福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)、餐飲服務(wù),免稅或者減易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的或者是開(kāi)了附屬發(fā)票的。
07/24 15:47
郭老師
07/24 15:47
這個(gè)賬務(wù)處理不對(duì),如果是福利費(fèi)的,借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785003
07/24 16:15
就是,有這種不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái),我怎么在電子稅局操作,怎么做賬
郭老師
07/24 16:18
表2 開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票的在第20行,其他的都是有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目。如果沒(méi)有的,放到其他23B里面填寫(xiě)
郭老師
07/24 16:18
福利費(fèi)的上面寫(xiě)了,如果是開(kāi)了附屬發(fā)票,借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785003
07/24 16:23
沒(méi)明白,這個(gè)票,不做賬,不用抵扣是嗎,就在稅務(wù)系統(tǒng)呆著?咱們就說(shuō)書(shū)面的,我覺(jué)得實(shí)際這樣的是不是都抵扣了啊。
郭老師
07/24 16:23
你好,你說(shuō)一下具體的業(yè)務(wù)吧,具體的業(yè)務(wù)我給你具體的分析一下可以嗎?
84785003
07/24 16:50
好的,老師,我就是不明白,稅務(wù)系統(tǒng)跟實(shí)際做賬怎么做。比如我買了一批福利產(chǎn)品,花了500+65=565對(duì)方開(kāi)了專票。這個(gè)專票就在電子稅務(wù)局了吧,然后我怎么操作,抵扣的,怎么入賬
郭老師
07/24 16:52
你好,勾選平臺(tái)里面認(rèn)證勾選就是。借管理費(fèi)用福利費(fèi)500,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)65 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),565 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸,庫(kù)存現(xiàn)金或者是銀行存款。然后附表二, 集體福利個(gè)人消費(fèi)里面填寫(xiě)65借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸,應(yīng)付交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785003
07/25 09:26
那也就是,這樣的發(fā)票,正常認(rèn)證就行,然后填表就行。是嗎老師? 那這樣發(fā)票可以直接在稅務(wù)局操作“不抵扣勾選”可以嗎?然后進(jìn)項(xiàng)直接計(jì)入福利費(fèi),報(bào)表正常報(bào)。
郭老師
07/25 09:28
你好選擇了不抵扣勾選直接加稅合計(jì)做帳 不申報(bào)增值稅
84785003
07/25 09:33
好的,老師。老師當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)票,不想抵扣,稅務(wù)局里不抵扣就行,那做賬記哪個(gè)科目?應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?還是哪個(gè)科目?只有當(dāng)期抵扣的,計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額吧?
郭老師
07/25 09:34
你好。你現(xiàn)在不想抵扣,以后想抵扣的,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面,在勾選平臺(tái)里面,什么都不需要操作,也不需要申報(bào)增值稅申報(bào)表。
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