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即征即退的會(huì)計(jì)分錄怎么做賬?

84785005| 提問時(shí)間:07/22 15:43
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.銷售即征即退產(chǎn)品,確認(rèn)銷售收入時(shí):借:銀行存款或應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.繳納增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款 3.計(jì)提應(yīng)收的增值稅退稅額時(shí):借:其他應(yīng)收款貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助/其他收益-政府補(bǔ)助(執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的企業(yè),計(jì)入“其他收益”科目;執(zhí)行非《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的企業(yè),計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”科目) 4.收到增值稅退稅額時(shí):借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款
07/22 15:45
84785005
07/22 16:23
應(yīng)退金額是7800,實(shí)際退了6017,這個(gè)差額怎么處理?
樸老師
07/22 16:23
同學(xué)你好 為啥會(huì)有差額呢
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