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總計11000的辦公裝修費,分別是五月預付3000,6月預付5000,7月發(fā)票來了10000,8月付款最后3000。 請問老師這個會計分錄怎么分別做?
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速問速答5月借,預付賬款3000
貸,銀行存款3000
07/15 23:43
夏春燕老師
07/15 23:46
6月
借預付賬款5000
貸,銀行存款5000
7月
借,長期待攤費用或管理費用裝修費10000
貸,預付賬款8000
貸,其他應付款2000
8月
借,其他應付款2000
借,預付賬款1000
貸,銀行存款3000
84785031
07/15 23:57
7月的分錄金額是不是不對
84785031
07/15 23:58
7月是不是借管理費用11000,貸預付賬款8000,其他應收款3000?
夏春燕老師
07/16 00:02
7月按發(fā)票金額入賬,發(fā)票開了10000
84785031
07/16 17:59
老師我輸錯了,是11000發(fā)票
84785031
07/16 17:59
還在嗎老師
夏春燕老師
07/16 18:00
那你就把這個金額改為11000
夏春燕老師
07/16 18:00
6月
借預付賬款5000
貸,銀行存款5000
7月
借,長期待攤費用或管理費用裝修費11000
貸,預付賬款8000
貸,其他應付款3000
8月
借,其他應付款3000
貸,銀行存款3000
84785031
07/16 18:08
公司老板經常借款給公司,他這借款分錄,我們都設為其他應付款的
84785031
07/16 18:09
這個剩余金額設為應付賬款可行
84785031
07/16 18:09
還是必須設為 其他應付款,再設新的二級科目
夏春燕老師
07/16 18:26
可以的,剩余設為其他應付款或者應付賬款都可以
84785031
07/16 22:17
謝謝老師
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