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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
總計(jì)11000的辦公裝修費(fèi),分別是五月預(yù)付3000,6月預(yù)付5000,7月發(fā)票來(lái)了10000,8月付款最后3000。 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么分別做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答5月借,預(yù)付賬款3000
貸,銀行存款3000
2024 07/15 23:43
夏春燕老師
2024 07/15 23:46
6月
借預(yù)付賬款5000
貸,銀行存款5000
7月
借,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用或管理費(fèi)用裝修費(fèi)10000
貸,預(yù)付賬款8000
貸,其他應(yīng)付款2000
8月
借,其他應(yīng)付款2000
借,預(yù)付賬款1000
貸,銀行存款3000
84785031
2024 07/15 23:57
7月的分錄金額是不是不對(duì)
84785031
2024 07/15 23:58
7月是不是借管理費(fèi)用11000,貸預(yù)付賬款8000,其他應(yīng)收款3000?
夏春燕老師
2024 07/16 00:02
7月按發(fā)票金額入賬,發(fā)票開了10000
84785031
2024 07/16 17:59
老師我輸錯(cuò)了,是11000發(fā)票
84785031
2024 07/16 17:59
還在嗎老師
夏春燕老師
2024 07/16 18:00
那你就把這個(gè)金額改為11000
夏春燕老師
2024 07/16 18:00
6月
借預(yù)付賬款5000
貸,銀行存款5000
7月
借,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用或管理費(fèi)用裝修費(fèi)11000
貸,預(yù)付賬款8000
貸,其他應(yīng)付款3000
8月
借,其他應(yīng)付款3000
貸,銀行存款3000
84785031
2024 07/16 18:08
公司老板經(jīng)常借款給公司,他這借款分錄,我們都設(shè)為其他應(yīng)付款的
84785031
2024 07/16 18:09
這個(gè)剩余金額設(shè)為應(yīng)付賬款可行
84785031
2024 07/16 18:09
還是必須設(shè)為 其他應(yīng)付款,再設(shè)新的二級(jí)科目
夏春燕老師
2024 07/16 18:26
可以的,剩余設(shè)為其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款都可以
84785031
2024 07/16 22:17
謝謝老師
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