問題已解決
老師好,2022年稅務(wù)局讓把留底退稅,于是我做了未開票收入了,但是忘了記賬,今年年初補(bǔ)記了,這個未開票收入數(shù)據(jù),不應(yīng)該影響今年利潤總額數(shù)據(jù)吧?
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速問速答你好,你去年交了所得稅嗎?如果交了的話,不影響借應(yīng)收賬款貸利潤分配,未分配利潤應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
07/12 15:50
84784950
07/12 15:57
沒交稅,因為我們家有固定資產(chǎn)折舊費,去年沒有業(yè)務(wù),所以沒交
郭老師
07/12 15:58
你沒有交稅,申報了沒有?你的收入里面包不包含這一筆?
84784950
07/12 16:21
剛才想錯了,22年讓我留抵退稅,我做了一模一樣稅額的收入數(shù)做了未開票收入,后來讓我調(diào)整出來一部分,別做同樣金額的未開票收入數(shù),當(dāng)時更改的部分沒記賬,今年補(bǔ)記賬了
郭老師
07/12 16:21
那你今年做的時候怎么做的?
84784950
07/12 16:29
老師,這樣記得憑證
郭老師
07/12 16:30
那你這個收入負(fù)數(shù)是在哪個月申報的?是今年還是去年?
84784950
07/12 16:30
22年稅務(wù)局找我我就更改報表了,賬今年才補(bǔ)記
郭老師
07/12 16:31
你把這個主營業(yè)務(wù)收入改一下吧,改成利潤分配,未分配利潤你看下還能反結(jié)賬修改嗎?
84784950
07/12 16:36
不寫主營業(yè)務(wù)收入未開票收入的話,總數(shù)就不對了吧
郭老師
07/12 16:37
你好,你應(yīng)該用利潤分配未分配利潤。你這樣的話,你的收入影響今年的所得稅,然后你的增值稅又不影響今年的。因為你是去年修改的,去年調(diào)整的。
郭老師
07/12 16:38
你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784950
07/12 16:42
好的 謝謝老師
郭老師
07/12 16:44
不用客氣,工作愉快。
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