問題已解決

老師,您好,請(qǐng)問上個(gè)季度開了一張專票,由于對(duì)方原因要求這個(gè)月沖紅重新開,這樣上個(gè)季度的報(bào)表是正常繳納增值稅正常計(jì)提附加稅嗎?

84785010| 提問時(shí)間:07/11 11:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好對(duì)的 需要這么做的
07/11 11:40
84785010
07/11 11:43
那這樣情況的話,是先開沖紅發(fā)票,再報(bào)增值稅昵,還是先報(bào)增值稅沒有影響的
郭老師
07/11 11:46
對(duì)的是的,這個(gè)沒有影響的。
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