問題已解決
支付了一筆境外的服務(wù)費,又交了增值稅,這筆分錄應(yīng)該怎么記?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好!這個是借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅
然后繳納,借應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅,貸銀行存款
2024 07/10 08:15
84784964
2024 07/10 10:30
這個增值稅應(yīng)該怎么記算?是按費用的金額*0.06計算,還是按費用的金額/1.06*0.06計算?
宋生老師
2024 07/10 10:32
你好,這個是按6%。就是你后面的這種算法。
84784964
2024 07/10 11:00
如果貸方增加了代扣代繳增值稅,借方不是不平了嗎?
宋生老師
2024 07/10 11:03
你好!不會啊。你看上面不是平了嗎
借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅
然后繳納,借應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅,貸銀行存款
84784964
2024 07/10 11:04
為什么有應(yīng)付賬款?我已經(jīng)支付了的
宋生老師
2024 07/10 11:05
你好!是這樣,人家?guī)湍阕鍪?,借管理費用-服務(wù)費 貸應(yīng)付賬款
84784964
2024 07/10 11:10
這筆是直接支付了的,那我現(xiàn)在在貸方增加了代扣代繳增值稅,借方是加在費用里面嗎?
宋生老師
2024 07/10 11:15
你好!如果你收不回來了這部分,就入營業(yè)外支出
閱讀 522