問題已解決

老師,我公司是小規(guī)模納稅人,主營(yíng)機(jī)械設(shè)備租賃,去年我們計(jì)提了租賃費(fèi)入賬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本520000 貸:應(yīng)付賬款,可是發(fā)票收到后,忘記紅沖了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄紅沖呢?

84785034| 提問時(shí)間:07/09 07:34
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,借:未分配利潤(rùn) -520000 貸:應(yīng)付賬款 有52萬(wàn)利潤(rùn)的影響呢,去更正申報(bào)23年年度和所得稅匯繳申報(bào)表哦
07/09 07:36
84785034
07/09 07:51
為什么是未分配利潤(rùn),不是以前年度損益調(diào)整呢?
廖君老師
07/09 07:52
您好,以前年度損益調(diào)整?這是一個(gè)過渡科目,要最終結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的,結(jié)轉(zhuǎn)后沒有余額的
84785034
07/09 07:58
老師,去年給客戶開的發(fā)票,當(dāng)時(shí)蓋章錯(cuò)誤應(yīng)該作廢忘記了,現(xiàn)在開具負(fù)數(shù)發(fā)票了,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
廖君老師
07/09 07:59
您好,24年我們開具紅票,還要開一個(gè)正確的藍(lán)字發(fā)票給客戶的么,一正一負(fù)對(duì)24年無(wú)影響,我們按發(fā)票做負(fù)數(shù)和正數(shù)分錄就好了
84785034
07/09 08:01
去年已經(jīng)開具了正確的
廖君老師
07/09 08:07
哦哦,那這個(gè)紅字的負(fù)數(shù)分錄?里面? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入改為未分配利潤(rùn),要更正申報(bào)23年年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表,金額不大的話,悄悄做在24年算了,更正23年是利潤(rùn)的減少,辛苦而且減少利潤(rùn)如果退稅的話還有查賬風(fēng)險(xiǎn)的
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