問題已解決

老師你好,請問如何平掉之前月份多結轉(zhuǎn)的應交稅費-減免稅額呢?現(xiàn)在應交稅費-見面稅額借方有兩百多的余額,怎么平掉呢?

84784984| 提問時間:07/08 11:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個具體的是什么業(yè)務的減免?
07/08 11:38
郭老師
07/08 11:38
你知道是哪一個稅款的嗎?
84784984
07/08 11:39
做的不開票收入的減免稅額
84784984
07/08 11:39
上個會計多結轉(zhuǎn)了50多塊錢
郭老師
07/08 11:40
你好,是小規(guī)模季度30萬的嗎?
84784984
07/08 11:41
是的,小規(guī)模季度30萬以內(nèi)的
郭老師
07/08 11:44
除了減免稅額,還有哪一個科目猶余額?你看一下應交稅費應交增值稅有沒有余額。
郭老師
07/08 11:44
正常的,借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅,不需要交稅的時候,借應交稅費應交增值稅。貸營業(yè)外收入不會有余額的,也用不到減免稅額。這個再去查一下的。
84784984
07/08 11:45
但是結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒有余額了呀,現(xiàn)在就是不知道如何把見面稅額正數(shù)的余額平掉
84784984
07/08 11:47
但是前期會計多結轉(zhuǎn)了減免稅額,導致我這個月低調(diào)減免稅額變多了,變成借方正數(shù)金額了,我現(xiàn)在一結轉(zhuǎn)稅額都變多了,沒有結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去
郭老師
07/08 11:48
你好,你把金額還有賬務處理分錄寫下來,我看一下的。他之前完整的怎么做的,你寫一下。
84784984
07/08 11:51
老師,您看下哈,第一個是之前會計做的,第二個是我現(xiàn)在做的,借方有余額
郭老師
07/08 11:56
這里只有一個明細賬,我看到的是結果。我想看一下他當時怎么做的,可以嗎?我這里面看不出來。
郭老師
07/08 11:56
他之前價稅分開做的嗎?
84784984
07/08 12:41
老師,麻煩您看下這個是之前做的賬
84784984
07/08 12:42
您看下哈
郭老師
07/08 12:44
那他很有可能就是多接軟了,你再把它紅沖了就可以了。不變金額是負數(shù)。
84784984
07/08 12:47
老師,您看下是這樣嗎?余額還變多了的
84784984
07/08 12:48
有沒有什么分錄直接一筆結轉(zhuǎn)掉見面稅額借方余額呢?
郭老師
07/08 12:49
借稅金及附加負數(shù) 貸營業(yè)外收入負數(shù) 看下多做了多少,直接寫多少就可以的。
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