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老師:年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,查不出來原因,這個(gè)該怎么平掉呢

84785035| 提問時(shí)間:01/29 17:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
就是這樣產(chǎn)生的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
01/29 17:44
84785035
01/29 17:47
這個(gè)我知道,但是下月借方:借:未交增值稅,貸:銀行存款,還是平不了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。差幾千,這個(gè)該怎么辦吧
家權(quán)老師
01/29 17:49
這個(gè)科目不結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報(bào)增值稅就是了
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