問題已解決

請問一下,稅款這塊,做賬的時候借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸記應(yīng)付賬款,開票借應(yīng)收賬款貸記主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅,月底的時候,做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅。是這樣做嗎?

84784978| 提問時間:07/07 15:48
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,是這樣的,就是進(jìn)項銷項結(jié)轉(zhuǎn)后,這個差額是未交增值稅
07/07 15:48
84784978
07/07 16:04
分錄怎么做,過程能給寫一下嗎?
84784978
07/07 16:05
月底就做一筆分錄嗎?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸記應(yīng)交增值稅未交增值稅
小鎖老師
07/07 16:06
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅? ? 貸?應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額?
小鎖老師
07/07 16:06
然后 借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款
84784978
07/07 16:11
那已認(rèn)證和未認(rèn)證的怎么辦?
小鎖老師
07/07 16:11
已認(rèn)證的才是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額? ? 未認(rèn)證的話他在應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額,這個科目
84784978
07/07 16:17
那還需要做一筆應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未認(rèn)證嗎?
84784978
07/07 16:19
是不是做賬的時候,就是借庫存商品借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未認(rèn)證貸記應(yīng)付賬款?
小鎖老師
07/07 16:22
對,這個是做庫存商品的時候的分錄就做了
84784978
07/07 16:47
月底,認(rèn)證了,怎么做賬?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未認(rèn)證嗎?
小鎖老師
07/07 16:48
可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅? 借??應(yīng)交稅費 未交增值稅? ?貸?應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
小鎖老師
07/07 16:48
貸方寫錯了不好意思,貸方是?應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額
84784978
07/07 21:25
就是做賬的時候借庫存商品借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證貸應(yīng)付賬款,月底直接借應(yīng)交稅費未交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證。這樣銷項稅余額就是零了吧
小鎖老師
07/07 21:27
嗯對,這個理解是沒錯的,對
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