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您好老師,公司對(duì)外銷售產(chǎn)品(外購)用于贈(zèng)送、市場(chǎng)推廣是否視同銷售收入,確認(rèn)稅額

84785045| 提問時(shí)間:07/06 15:14
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,屬于視同銷售。 外購環(huán)節(jié)可以抵扣,贈(zèng)送環(huán)節(jié),確認(rèn)交稅
07/06 15:16
84785045
07/06 16:45
您好老師:小規(guī)模公司不需要抵扣進(jìn)稅。會(huì)計(jì)做賬不確認(rèn)收入,只確認(rèn)稅, 分錄:借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交增值稅 增值稅申報(bào)表(小規(guī)模)又如何申報(bào)交稅呢?報(bào)表和賬里的收入不一致?
apple老師
07/06 16:49
同學(xué)你好, 在增值稅申報(bào)里? 附表2上,有一個(gè)專門填寫 視同銷售的 地方, 增值稅申報(bào)表 與 會(huì)計(jì)上 收入不一致,這個(gè)到?jīng)]事的,可以會(huì)計(jì)與稅法可以不一致 因?yàn)椋愕亩愃銓?duì)了,且也正確交納了,
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