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老師 前任會(huì)計(jì)把進(jìn)項(xiàng)全部入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里了 抵扣的不抵扣的都在這個(gè)科目里 現(xiàn)在科目借方余額有47萬多 我可以把這余額轉(zhuǎn)到代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

84785020| 提問時(shí)間:07/04 16:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,是可以轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,這個(gè)47
07/04 16:18
84785020
07/04 16:20
好的 老師 銷項(xiàng)稅額科目余有余額是嗎 從我接手后沒每一期都有余額
小鎖老師
07/04 16:21
嗯對(duì),這個(gè)理解是對(duì)的
84785020
07/04 16:22
年底我們需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還是一直放著呀
小鎖老師
07/04 16:22
這個(gè)的話是可以放著的
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