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申報表中本期應(yīng)補退稅額是負數(shù),該怎么申報增值稅報表

84784975| 提問時間:07/02 21:15
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,你們開了負數(shù)發(fā)票,是吧,沒有開正數(shù)發(fā)票嗎
07/02 21:16
84784975
07/02 21:18
本期的話沖紅了也重開了啊
84784975
07/02 21:20
而且本期只開了1%專票幾千塊錢,普票開錯了沖紅 開的專票
劉艷紅老師
07/02 21:23
把這個申報表拍給我看下
84784975
07/02 21:42
能看到嗎
劉艷紅老師
07/02 21:48
普票開錯了紅沖,開了專票,這兩個金額是一樣的嗎,這個為什么會產(chǎn)生負數(shù)金額了
劉艷紅老師
07/02 21:49
除非是紅沖的多,才會出現(xiàn)在這種情況
84784975
07/02 21:50
是一樣的,開的金額是7000不含稅金額6930.69元
84784975
07/02 21:52
本期只有三張票啊 普票專票金額一樣,普票整數(shù)一張負數(shù)一張然后正數(shù)專票一張
84784975
07/02 21:53
那這樣要怎么能解決啊
劉艷紅老師
07/02 21:55
你現(xiàn)在提交申報什么情況,拍給我看下
84784975
07/02 21:56
提交申報可以提交 沒有問題能提交
劉艷紅老師
07/02 22:05
那就可以,直接申報就可以了
84784975
07/02 22:06
就是顯示應(yīng)補退金額-939.20
84784975
07/02 22:07
那這就這樣申報啊
劉艷紅老師
07/02 22:16
是呀,就這樣申報就可以了
84784975
07/02 22:17
好的,其他不用管了啊
劉艷紅老師
07/02 22:23
是的,能申報就可以了
84784975
07/02 22:24
好的謝謝老師
劉艷紅老師
07/02 22:29
不客氣,很高興幫你
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