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A企業(yè)2020年3月外購游艇5艘,用于職工療養(yǎng)娛樂使用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款500000元,增值稅金 65000元。另支付某運輸企業(yè)(一般納稅人)運輸費用,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款2000元,增值稅額180元,款項均已從銀行劃轉(zhuǎn)。則A企業(yè)正確的會計處理為?

84785038| 提問時間:06/28 16:25
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好,借:固定資產(chǎn)500000+2000=502000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進65000+180=65180 貸:銀行存款
06/28 16:27
84785038
06/29 15:12
老師,這個外購用于集體福利應(yīng)該是把稅費計入固定資產(chǎn)成本了吧?
王曉曉老師
06/29 15:20
專用嗎 完全都是集體福利?
84785038
06/29 15:35
這應(yīng)該是集體福利
王曉曉老師
06/29 15:50
那就稅金直接入固定資產(chǎn)了
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