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老師更正申報(bào)補(bǔ)的10+滯納金0.11元。借:管理費(fèi)用0.11借所得稅費(fèi)用10,貸:銀行存款10.11/我的 借:利潤分配-未分配利潤寫10,貸:所得稅10

84785022| 提問時(shí)間:06/26 17:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
把這個管理費(fèi)用改成營業(yè)外支出,然后未分配利潤改成本年利潤
06/26 17:44
84785022
06/26 17:51
老師我有點(diǎn)不明白,為啥是 借:本年利潤,貸:所得稅?
84785022
06/26 17:52
我補(bǔ)了10元稅,不是虧損嗎
郭老師
06/26 17:54
得稅費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,它是損益類的科目。
84785022
06/26 18:06
老師我明白了,就是我做了借:所得稅10。借:紅字0.11 貸:銀行存款10.11 系統(tǒng)軟件自己結(jié)轉(zhuǎn)了這屬于費(fèi)用類的
郭老師
06/26 18:07
你好,它屬于損益類的科目。
84785022
06/26 18:14
老師就是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益對吧
郭老師
06/26 18:15
是的對的,是這么理解
84785022
06/26 18:16
是這樣的,結(jié)轉(zhuǎn)損益不用在做一筆手工賬
郭老師
06/26 18:16
你是軟件做賬的話,不用手工做,月末結(jié)轉(zhuǎn)就行。
84785022
06/26 18:18
還有一個問題老師,借:所得稅,和借:以前年度損益調(diào)整,是用這二個都可以還是說小會計(jì)準(zhǔn)則只能用所得稅這個科目
郭老師
06/26 18:20
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,用所得稅費(fèi)用和利潤分配,未分配利潤,企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,用以前年度損益調(diào)整
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