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更正申報(bào)4月增值稅納稅申報(bào)表后出現(xiàn)多交稅分錄是怎么做

84784955| 提問時(shí)間:06/21 08:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
更正申報(bào)4月增值稅納稅申報(bào)表后出現(xiàn)多交稅的情況,需要根據(jù)具體的會計(jì)政策和實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理。以下是一般的會計(jì)分錄示例: 1.記錄多交的增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款 2.如果多交的稅款可以退回,在收到退款時(shí):借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 3.如果多交的稅款無法退回,或者決定將其留作下期抵扣,可以將其轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)
06/21 09:02
84784955
06/21 09:23
那多交的附加稅怎么做
樸老師
06/21 09:28
同學(xué)你好 這個多交的紅沖了就可以 申請退稅
84784955
06/21 09:29
就是計(jì)提附加稅的分錄做負(fù)數(shù)就行了
樸老師
06/21 09:31
對的 計(jì)提繳納的做負(fù)數(shù)
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